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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2019-12-11 10:05

您好,銷售應稅產品就是正常確認收入,借:銀行存款  貸:主營業務收入  應交稅費-應交增值稅-(銷項稅額);同時結轉成本,借:主營業務成本  貸:庫存商品 。銷售免稅產品 ,借:銀行存款  貸:主營業務收入(不含稅)   應交稅費-應交稅費-應交增值稅-(銷項稅額),免稅時借應交稅費-應交增值稅-減免稅,貸:主營業務收入。同時購進的該部分產品進項稅額也不能抵扣,計入產品成本。

芳芳 追問

2019-12-11 15:29

減免稅的金額是銷項稅額的金額還是主營業務收入的金額。貸方是主營業務收入,不是營業外收入嗎

宇飛老師 解答

2019-12-11 15:40

您好,減免稅金額是銷項稅額啊,就是把本來應該交的稅給你免了嘛,免了的稅你不用交了,這個免稅目前有的單位計入了營業外收入,也有單位計入營業收入,因為你實際就是收了那么多錢,而且對應的成本進項稅額也不讓抵扣,如果這邊進營業外收入,成本的進項稅額是否計入營業外支出?而且如果計入營業外收入會導致記賬憑證和原始憑證的差異,開票明明開了1000,你只確認了1000/1.13的收入,也不利于后期核算管理。

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您好,銷售應稅產品就是正常確認收入,借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-(銷項稅額);同時結轉成本,借:主營業務成本 貸:庫存商品 。銷售免稅產品 ,借:銀行存款 貸:主營業務收入(不含稅) 應交稅費-應交稅費-應交增值稅-(銷項稅額),免稅時借應交稅費-應交增值稅-減免稅,貸:主營業務收入。同時購進的該部分產品進項稅額也不能抵扣,計入產品成本。
2019-12-11 10:05:30
借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本
2019-12-26 10:23:02
開發票和這個無票沒有差額吧,直接把這個發票貼之前無票收入后面就可以
2019-12-09 16:41:17
八月份按照未開票收入確認,九月份沖銷未開票收入,然后按照發票在做一次。未開票收入賬務處理分錄和開票的一模一樣!
2018-09-25 10:53:43
您好,行的,可以的,沒問題。
2017-04-11 21:09:15
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