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月流星
于2019-12-11 09:42 發(fā)布 ??994次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-12-11 09:43
進項稅額轉出是抵減進項稅的,這個會增加未交增值稅的
月流星 追問
2019-12-11 09:54
解題思路呢
辜老師 解答
2019-12-11 09:55
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 100 應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出 5 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 80 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 25 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 25 貸:應交稅費—未交增值稅 25
2019-12-11 10:05
還是沒能理解題的解題思路,運用起來還是不會
2019-12-11 10:16
差不多理解了。借:應交稅費-未交增值稅10 貸:應交稅費-預交增值稅10, 這個分錄的借方是 業(yè)務還沒實際發(fā)生,收了預付款需要后來補交的未交增值稅嗎?那貸方又是預交增值稅10這個不懂了,麻煩老師講解下
2019-12-11 10:19
這個就是你要交的增值稅25,可以先用預交的,進行沖抵
2019-12-11 14:17
老師,可以給再完整的過程嗎?還是有點不理解,書本上也不是完整的整個業(yè)務過程
2019-12-11 14:22
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 100 應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出 5 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 80 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 25 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 25 貸:應交稅費—未交增值稅 25借:應交稅費-未交增值稅10 貸:應交稅費-預交增值稅10借:應交稅費-未交增值稅15 貸:銀行存款 15
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公司11月購買的生活用品,開具的專票,在11月份已經認證抵扣,但是稅局說要做進項稅轉出,在12月份應該如何做進項稅額轉出的分錄呢?
答: 您好!借管理費用-福利費等 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
進項稅額轉出,怎么寫分錄
答: 你好,具體是什么原因導致的需要做進項稅額轉出處理呢??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問進項稅額轉出分錄怎么做呢?
答: 借相關科目? 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
老師好,上個月有一筆進項稅額轉出,以后始終在賬上,我應該做什么分錄結轉嗎?
討論
老師您好,請問因為銷售退回,進項稅額轉出,分錄應該怎么做
進項稅額轉出的分錄怎么做?
進項稅額轉出后造成上期進項稅額不夠抵減,產生稅款的分錄怎么寫?
老師這一題完整的分錄是啥?還有解題思路是什么?進項稅額轉出5萬,應該是減,為啥是加
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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月流星 追問
2019-12-11 09:54
辜老師 解答
2019-12-11 09:55
月流星 追問
2019-12-11 10:05
月流星 追問
2019-12-11 10:16
辜老師 解答
2019-12-11 10:19
月流星 追問
2019-12-11 14:17
辜老師 解答
2019-12-11 14:22