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Sunshine。
于2019-12-10 09:47 發布 ??2151次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-12-10 09:48
借:管理費用--辦公費 99 貸:預付賬款 99
Sunshine。 追問
但是預付賬款就會一直都是貸方余額,這種情況正常嗎
張艷老師 解答
2019-12-10 09:52
這個也正常的,畢竟真實業務就是這樣嘛
2019-12-10 09:53
然后后期拿到預存話費發票再做分錄借:預付賬款 貸:銀行存款嗎
2019-12-10 09:54
是的,是這樣處理的。
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公司只支付了一次一百元的話費,但是為什么每個月都會收到賬期為上個月的電信公司的99元發票,這種情況應該怎么做賬呢?
答: 借:管理費用--辦公費 99 貸:預付賬款 99
12月收到10月的話費發票如何做賬呢
答: 借:管理費用 貸:現金
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司交移動話費,比如上個月網銀交了四千話費,做賬怎么做,這個月收到發票又怎么做賬
答: 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:預付賬款
收到移動獎勵話費5元怎樣入賬?
討論
收到別人轉的話費,其中包括過戶費,請問老師我應該怎么樣做賬
老師,我問下,先預存了電話費2000多,沒有發票。。。我應該借應付,貸銀存,然后收到發票 借相關費用,貸應付,對嗎
去年年底付了錢,今年1月才收到發票如何做賬
老師,請問收到員工點外賣的發票如何做賬?謝謝老師
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
★ 4.99 解題: 60663 個
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Sunshine。 追問
2019-12-10 09:48
張艷老師 解答
2019-12-10 09:52
Sunshine。 追問
2019-12-10 09:53
張艷老師 解答
2019-12-10 09:54