
老師好,用友做賬發現上月制造費用多入了5000元,這月賬務做如何調整?入賬憑證為:借制造費用,貸:應付賬款
答: 那現在做借制造費用 負數 貸應付賬款 負數
去年多做了制造費用今年怎么調整?去年會計分錄為:借 制造費用 貸應付賬款
答: 去年多做了制造費用今年怎么調整? 老師:去年多做的制造費用,今年要減少。因此,你需要做減少制造費用的會計調整,即:借 應付賬款 貸制造費用。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上一年度,制造費用多提2萬,借 制造費用 貸應付賬款 ,過幾個月,制造費用少結轉3萬,今年怎么調整賬
答: 你好,多計提就沖銷 借;應付賬款 貸;制造費用2萬 少結轉了就補結轉 借;生產成本 貸;制造費用 3萬
請問老師1月做了借制造費用,貸銀行存款,現在我要把這個費用做為入庫成本,賬務處理可以直接調整為借原材料貸紅字制造費用嗎?
21年的計提的制造用,借制造費用,貸計提費用,但是付款的時候做賬成了借制造費用,貸應付賬款,22年才發現之前計提的制造費用沒有沖掉,應該怎么調整?
你好上個月多提0.03元水費,這個月把0.03元沖賬,之前是借:制造費用-水費貸:其他應付款,現在沖賬分錄:借:其他應付款0.03貸:制造費用-水費0.03可以嗎?
請教老師!在做憑證時,把折舊填錯了,例如:借方/管理費用填成制造費用了,貸方/累計折舊填成制造費用或管理費用了,把填錯的調整后發現貸方出現了制造費用,這是怎么回事,要如何調整憑證?


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2019-12-09 15:25
maize老師 解答
2019-12-09 15:27
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2019-12-09 15:34
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2019-12-09 15:35
maize老師 解答
2019-12-09 15:37
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2019-12-09 16:03
maize老師 解答
2019-12-09 16:04
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2019-12-09 16:11
maize老師 解答
2019-12-09 16:23
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2019-12-09 16:23
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2019-12-09 16:29
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2019-12-09 16:30
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2019-12-09 16:37
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2019-12-09 16:44
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2019-12-09 16:46
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2019-12-09 17:02
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2019-12-09 18:19
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2019-12-10 08:13
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2019-12-10 08:14
maize老師 解答
2019-12-10 08:31