
老師,科目余額表年末本年利潤在貸方是負(fù)數(shù),怎么做年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤,是借本年利潤貸利潤分配未分配利潤嗎?可是虧損的分錄是借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
答: 你好; 本年利潤貸方負(fù)數(shù)就是借方的余額的;? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ; 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤? ?
年末虧損轉(zhuǎn)入利潤分配借:利潤分配—未分配利潤 貸:本年利潤年末未分配利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)到?歸0嗎?借:累計(jì)利潤 貸:利潤分配—未分配利潤
答: 同學(xué)你好,利潤分配一未分配利潤 可以有余額,不用再結(jié)轉(zhuǎn)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
結(jié)轉(zhuǎn)損益后貸方:本年利潤200000,借方15500,結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配——未分配利潤分錄 借:本年利潤(紅字184500) 貸:利潤分配-未分配利潤(紅字184500) 對嗎?
答: 不對,是借:本年利潤184500貸:貸:利潤分配-未分配利潤184500 正常的分錄,不需要紅字。本年利潤期末余額為零


K14598626397570 追問
2019-12-09 09:38
球球老師 解答
2019-12-09 10:40