老師,晚上不能開發票嗎? 問
?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題 答
許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門 問
可以偶爾開一筆的哈 答
你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分 問
處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。 答
匯算清繳產生退稅,會查賬嘛 問
您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查 答
老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額 問
?繳納的稅額除以銷售收入 答

老師你好,我現要對以前的賬務進行分賬.2019年6月前歸A所有,2019年6月以后歸B所有,A的資產將作為借款給B,我的分賬思路是將2019年5月期末余額作為B新建賬的起初數。這樣做對嗎?
答: 是同一公司,19年6月前是a投資者的,19年6月開始由b投資者接手。
4月份開始建賬,但是4月份之前有一筆借款沒有包含在4月份的期初余額里面,現在這個借支該怎么入賬
答: 你是內帳嗎??只能說掛一個科目了 正常來說要該期初余額的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
就有個預收賬款余額建新賬借方余額填什么?
答: 你好: 預收賬款一般是貸方余額。不是借方余額。 建新賬金額為0


馬晶晶 追問
2019-12-06 16:55
雷老師 解答
2019-12-06 16:58
馬晶晶 追問
2019-12-06 16:59
馬晶晶 追問
2019-12-06 17:02
雷老師 解答
2019-12-06 17:06
馬晶晶 追問
2019-12-06 17:11
雷老師 解答
2019-12-06 17:17