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自覺的漢堡
于2019-12-06 12:13 發布 ??3814次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-12-06 12:14
你好,貸:主營業務收入(負數)應交稅費——應交增(銷項稅額)
自覺的漢堡 追問
2019-12-06 12:17
我上個月的分錄 借:銀行存款 10000 貸:主營業務收入12000 ,請問老師這個月需要調整的完整分錄是怎么做
2019-12-06 12:20
剛剛寫錯了,上個月的分錄 借:銀行存款10000 貸:主營業務收入10000,沒有做銷項稅,這個月該怎么調帳
立紅老師 解答
2019-12-06 12:26
你好,貸:主營業務收入(負數)應交稅費——應交增(銷項稅額),就是這筆分錄。將銷項稅額部分沖減收入。
2019-12-06 12:31
只有貸方,沒有借方嗎老師
2019-12-06 12:40
你好,是的,這筆分當沒有借方。收入是負數,稅額是正數。
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立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2019-12-06 12:26
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