
負(fù)數(shù)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?公司上個(gè)月銷售了產(chǎn)品已開(kāi)票已做賬交稅了,購(gòu)買(mǎi)方退回來(lái)一部分,所以開(kāi)了負(fù)數(shù)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月我怎么做賬?
答: 直接紅字沖減收入 銷項(xiàng)和往來(lái)
老師,請(qǐng)問(wèn)公司有批存貨是電子產(chǎn)品,放了很久已經(jīng)過(guò)時(shí)沒(méi)什么用了,準(zhǔn)備當(dāng)廢品處理,處理的收入、和原值的差額要怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
答: 你好,按照出售確認(rèn)收入,按照購(gòu)進(jìn)時(shí)確認(rèn)成本
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們給客戶做產(chǎn)品,需要做一套新模具,客戶和我們各出一半的模具款,客戶已經(jīng)把錢(qián)轉(zhuǎn)到我們公司里邊了這個(gè)要怎么做賬呢?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
答: 您好,對(duì)方是全額給您開(kāi)發(fā)票的是嗎,那您可以記入您的成本,您并入貨款給客戶開(kāi)發(fā)票

