APP下載
如夢
于2019-12-05 13:07 發布 ??890次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-12-05 13:08
你好,同學。按不含稅入賬 處理,未抵扣的部分計入 待抵扣處理。借 固定資產應交稅費-待抵扣稅額貸 銀行存款
如夢 追問
2019-12-05 13:12
謝謝老師
陳詩晗老師 解答
不客氣,祝你工作愉快。
2019-12-05 13:16
還有一個問題,前期會計將金稅盤技術服務費未抵扣計入管理費用,本月進行了抵扣。是不是要沖減前期管理費用?賬務怎么處理?謝謝
這里的處理你可以計營業外收入,可以沖管理費用。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
★ 4.99 解題: 179274 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
如夢 追問
2019-12-05 13:12
陳詩晗老師 解答
2019-12-05 13:12
如夢 追問
2019-12-05 13:16
陳詩晗老師 解答
2019-12-05 13:16