- 送心意
劉老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2016-04-07 15:36
【問】基本生產(chǎn)車間一臺(tái)機(jī)床報(bào)廢,原價(jià)2000000元,已提折舊1800000元,清理費(fèi)用5000元,殘值收入8000元,企業(yè)需要繳納增值稅1360元。均通過銀行存款收支。該項(xiàng)固定資產(chǎn)已清理完畢。清理固定資產(chǎn)過程如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
【答】
借:固定資產(chǎn)清理 200000
累計(jì)折舊 1800000
貸:固定資產(chǎn) 2000000
借:固定資產(chǎn)清理 5000
貸:銀行存款 5000
借:銀行存款 9360
貸:固定資產(chǎn)清理 8000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 1360
借:營業(yè)外支出――處置固定資產(chǎn)凈損失 197000
貸:固定資產(chǎn)清理 197000
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銷售固定資產(chǎn) 汽車一輛 我開發(fā)票是繳4000多的稅 但是按照最新的稅率 /1.03*0.02計(jì)算 我實(shí)際的稅額事2900度 中間這部分差額該怎么上帳 求解 謝謝
2015-09-29 09:45:39

本企業(yè)2012年建帳時(shí)固定資產(chǎn)原值150000元,現(xiàn)已銷售80000元,折舊30000元,請(qǐng)幫我做出會(huì)計(jì)分錄。謝謝。
2015-10-10 10:57:39

1固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理,借;固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊 , 貸;固定資產(chǎn)。2取得清理收入,借;銀行存款 ,貸;固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。3發(fā)生清理支出,借;固定資產(chǎn)清理,貸;銀行存款等科目。 4結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益,借;資產(chǎn)處置收益 , 貸;固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2020-08-06 00:10:27

銷售固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理:
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸:固定資產(chǎn)
3、一般清理凈損益用到這個(gè)科目
A清理完成后,屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常的處理損失
借:資產(chǎn)處置損益,
貸:固定資產(chǎn)清理
借:固定資產(chǎn)清理
貸資產(chǎn)處置損益
2019-07-03 09:46:15

只要是固定資產(chǎn)是一樣的,主動(dòng)出售用資產(chǎn)處置損益,要是報(bào)廢用營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出,前面是一樣的,
2020-03-28 09:26:23
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