老師你好,供應(yīng)商發(fā)出的出庫(kù)單上有額外的運(yùn)費(fèi),但是 問
您好,這個(gè)計(jì)入到庫(kù)存商品的成本里面 答
內(nèi)賬算成本一般是用含稅還是不含稅 問
你好,內(nèi)賬算成本一般是用含稅的 答
小微企業(yè)。無票產(chǎn)生的稅費(fèi),應(yīng)該填到哪個(gè)稅種里面 問
還是價(jià)稅分離計(jì)算增值稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ??????應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 答
A100000 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主表(2024年版)是 問
是的,主表是看利潤(rùn)表來填 答
像紙質(zhì)的鐵路客票,無法進(jìn)行增值稅抵勾選,能抵扣進(jìn) 問
您好,可以的,自已填表就可以 答

請(qǐng)教下,我公司收到的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在要退貨紅沖,發(fā)票在9月份的時(shí)候已經(jīng)抵扣了,當(dāng)時(shí)進(jìn)貨數(shù)量是1200個(gè),現(xiàn)在要紅沖掉885個(gè),請(qǐng)問下要怎么操作呢
答: 您好,您這邊申請(qǐng)紅字轉(zhuǎn)用信息表,再由銷售方開具紅字發(fā)票
老師,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在開票方把他紅沖了,重新給我開了一張,這筆賬這個(gè)月我要怎么做
答: 你好,紅沖進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借銀存貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(1月份)已經(jīng)做了抵扣,但發(fā)現(xiàn)對(duì)方把名稱開錯(cuò)了,2月份又紅沖后,又讓他重新開了一份,我一月份賬怎么做?
答: 你1月份正常做就行了。后面那是2月份的事情。 借原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款等。

