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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-04 09:53

您好
11月還用做計(jì)提公積金的分錄

白雪 追問

2019-12-04 10:16

計(jì)提公積金分錄在當(dāng)月計(jì)提,計(jì)提只計(jì)提單位那部分是嗎?當(dāng)月繳納是嗎?
計(jì)提單位公積金分錄,
借,管理費(fèi)用---住房公積金  336
貸,應(yīng)付職工薪酬--住房公積金336
繳納單位和個(gè)人公積金分錄,借,應(yīng)付職工薪酬--住房公積金336
借,其他應(yīng)付款---個(gè)人住房公積金336
貸,銀行存款672,這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)可以嗎?因?yàn)槔U納個(gè)人的公積金和社保時(shí)我放到其他應(yīng)付款科目里了,所以其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),我們單位是11月把單位、個(gè)人的社保和公積金繳納到社保局和公積金中心,12月15日發(fā)放11月份工資時(shí)再扣個(gè)人的社保和公積金,這樣作可以嗎?謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-04 10:46

這樣寫分可以的 
資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)可以

白雪 追問

2019-12-04 22:22

資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)用交稅金嗎

bamboo老師 解答

2019-12-04 22:22

資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)不用交稅金

白雪 追問

2019-12-04 22:23

繳納單位和個(gè)人公積金分錄,借,應(yīng)付職工薪酬--住房公積金336
借,其他應(yīng)收款---個(gè)人住房公積金336
貸,銀行存款672,這樣做對嗎?到底用其他應(yīng)收款好,還是其他應(yīng)付款好

bamboo老師 解答

2019-12-04 22:25

請問是先交公積金跟社保還是先發(fā)放工資?

白雪 追問

2019-12-04 22:34

若果11月先當(dāng)月交單位和個(gè)人社保和公積金,12月15日再發(fā)11月工資,再扣個(gè)人的社保和公積金,該用哪個(gè)分錄,

bamboo老師 解答

2019-12-04 22:36

個(gè)人部分用其他應(yīng)收款

白雪 追問

2019-12-04 22:38

若果用其他應(yīng)付款對嗎、

bamboo老師 解答

2019-12-04 22:40

先發(fā)放工資后繳納用其他應(yīng)付款 先從工資里扣了后期要支付出去
先交后發(fā)放工資用其他應(yīng)收款 先墊付了 后期要收回

白雪 追問

2019-12-04 22:49

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2019-12-04 22:53

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

白雪 追問

2019-12-04 22:55

先發(fā)放工資后繳納用其他應(yīng)付款 先從工資里扣了后期要支付出去,12月15日發(fā)放12月工資,12月20日繳納12月單位和個(gè)人社保和公積金,這種用其他應(yīng)付款是嗎?老師,我單位付給某公司租房押金,開的是收據(jù),借,其他應(yīng)收款---押金貸,銀行存款,這中用其他應(yīng)收款跟個(gè)人交社保和公積金用的其他應(yīng)收款會不會分不清

bamboo老師 解答

2019-12-04 22:57

二級科目不一樣啊 怎么會分不清楚?

白雪 追問

2019-12-05 09:25

先發(fā)放工資后繳納用其他應(yīng)付款 先從工資里扣了后期要支付出去,11月15日發(fā)放11月工資,11月20日繳納11月單位和個(gè)人社保和公積金,這種用其他應(yīng)付款是嗎?老師

bamboo老師 解答

2019-12-05 09:30

對的 這種就用其他應(yīng)付款比較合適

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1. 計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-07-19 12:43:58
您好 11月還用做計(jì)提公積金的分錄
2019-12-04 09:53:01
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款
2019-02-12 12:59:59
你好,按第一個(gè)有計(jì)提的入賬
2016-07-26 09:40:44
舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-04-10 14:26:32
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