
1.待結轉減負金額怎么做分錄?2.3到5月應該給優惠了這么多,原來做的3月份4月份5月份期間多計提的社保都已經結轉到本年利潤里了,需要怎么辦?
答: 您好,待結轉減負金額就是國家減免社保部分的金額,應沖減管理費用。 比如3到5月計提社保10000,借管理費用-社保10000,貸應付職工薪酬10000 現在減免6000,做紅沖分錄,借管理費用-社保 -6000,貸應付職工薪酬 -6000,月末再正常將管理費用結轉到本年利潤
老師,每個月的共計,計提時要做分錄,發放時要做分錄,每個月是不是還要做本年利潤結轉的分錄?
答: 你好,每個月的共計,計提時要做分錄,發放時要做分錄 這里的共計是工資的意思?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
.結轉利潤分配借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-計提法定盈余公積 利潤分配-計提任意盈余公積 利潤分配-應付股利這個分錄本年做,還是次年做?
答: 這個是19年年末做這個,


大雁工商事務所 追問
2019-12-03 20:02
鄒老師 解答
2019-12-03 20:03