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送心意

樸老師

职称會計師

2019-12-02 18:33

按照你們的工程來做分錄,不能做成掛靠的。錢是到你們公司賬上的,然后掛靠方給你們開發(fā)票,你給他們打款

瑩瑩拼命過 追问

2019-12-02 18:59

我給客戶開發(fā)票,然后客戶去請款,款項回后,我們扣了稅金和管理費,剩下的打給客戶。分錄怎樣做才對,麻煩老師指點一下

樸老師 解答

2019-12-02 19:00

掛靠的就做成是你的工程,收入計入工程結算,給掛靠方的計入成本

瑩瑩拼命過 追问

2019-12-02 19:00

現在是掛靠的客戶都沒有給我們開發(fā)票,我們都是收了稅金,自己去材料商那開發(fā)票的

瑩瑩拼命過 追问

2019-12-02 19:01

麻煩老師寫一下分錄,分錄如何寫?

瑩瑩拼命過 追问

2019-12-02 19:02

開出發(fā)票,借應收賬款,貸工程收入

瑩瑩拼命過 追问

2019-12-02 19:03

收到款項,借銀行存款  貸應收賬款

瑩瑩拼命過 追问

2019-12-02 19:03

那付給客戶的分錄怎樣做?

樸老師 解答

2019-12-02 19:05

實務中這種模式是不允許的,所以即使實質是掛靠,形式上也是要按自營或是出包工程核算。
以您公司的名義總包,您公司在開具發(fā)票的時候按全額確認收入,掛靠單位應該拿材料等發(fā)票取走扣除稅金和管理費的部分,具體處理為:
開票繳稅時:
借:應收賬款
  貸:主營業(yè)務收入
繳納稅金時:
借:應交稅費—應交營業(yè)稅、城建稅、教育費附加
  貸:銀行存款
工程款到賬時:
借:銀行存款
  貸:應收賬款
付給掛靠方工程款時:
借:工程成本(施工成本)
  貸:銀行存款
后面附取得掛靠方的發(fā)票。
管理費不需要賬務處理,收入減成本的差額就是您收取的管理費用。
月末:
借:稅金及附加
  貸:應交稅費—應交增值稅、城建稅、教育費附加

瑩瑩拼命過 追问

2019-12-02 19:09

付給掛靠方是沒有成本發(fā)票的,是后來我們自己開的

樸老師 解答

2019-12-02 19:12

要他給I你們提供的

瑩瑩拼命過 追问

2019-12-02 19:14

現在是這樣操作,工程款回來就直接扣下12.5剩下的就付給掛靠方了。這個分錄怎樣做才對

樸老師 解答

2019-12-02 19:17

按我上面說的分錄,他給你開發(fā)票你才能給他錢,如果不是這樣的那你給他錢不能稅前扣除

瑩瑩拼命過 追问

2019-12-02 21:10

老師我再問一個問題,付工人工資是通過工程施工~人工費做好點?還是通過管理費應付職工薪酬好點

樸老師 解答

2019-12-02 21:45

工程的都是通過工程施工

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按照你們的工程來做分錄,不能做成掛靠的。錢是到你們公司賬上的,然后掛靠方給你們開發(fā)票,你給他們打款
2019-12-02 18:33:54
注意收入和成本確認 ,及時索要發(fā)票確認成本
2017-09-02 16:51:55
你好 后期對方也不會開發(fā)票給你們了嗎 借應付賬款9000貸銀行存款9000 借原材料-暫估入庫18000貸應付賬款18000
2019-09-06 09:55:57
你好,運費計入管樁材料的成本核算就是了
2017-10-16 17:58:27
內賬就按真實發(fā)生的業(yè)務處理就可以。 借其他應收款 貸主營業(yè)務收入 借主營業(yè)務成本 貸其他應收款 借銀行存款 貸其他應收款
2017-06-09 13:14:26
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