我是工程公司,客戶掛靠我公司,我公司收取一個點的管理費,現在開發(fā)票給客戶請款,請問分錄怎樣做?財政打款后分錄怎樣做?扣了稅金管理費余下款打給客戶的分錄又怎樣做?材料發(fā)票回來分錄?
瑩瑩拼命過
于2019-12-02 18:18 发布 1820次浏览
- 送心意
樸老師
职称: 會計師
2019-12-02 18:33
按照你們的工程來做分錄,不能做成掛靠的。錢是到你們公司賬上的,然后掛靠方給你們開發(fā)票,你給他們打款
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按照你們的工程來做分錄,不能做成掛靠的。錢是到你們公司賬上的,然后掛靠方給你們開發(fā)票,你給他們打款
2019-12-02 18:33:54

注意收入和成本確認 ,及時索要發(fā)票確認成本
2017-09-02 16:51:55

你好 后期對方也不會開發(fā)票給你們了嗎 借應付賬款9000貸銀行存款9000 借原材料-暫估入庫18000貸應付賬款18000
2019-09-06 09:55:57

你好,運費計入管樁材料的成本核算就是了
2017-10-16 17:58:27

內賬就按真實發(fā)生的業(yè)務處理就可以。
借其他應收款 貸主營業(yè)務收入
借主營業(yè)務成本 貸其他應收款
借銀行存款 貸其他應收款
2017-06-09 13:14:26
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