
你好!老師,我們公司現(xiàn)在沒有收入,然后有一筆個稅返還,在“營業(yè)外收入“中體現(xiàn),請問這個收入,在申報表上小微企業(yè)欄免稅額中填寫,這樣的話我的附加稅和企業(yè)所得稅,應該都不用交納吧。
答: 你好 你不是計入了營業(yè)外收入了嗎 不涉及增值稅 附加稅就不會繳納
每年的個稅返還,企業(yè)收到后需要納入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅嗎
答: 你好,這個是需要的呢啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
返還的企業(yè)所得稅為何計入營業(yè)外收入?
答: 你好,企業(yè)所得稅退還的應該是沖減企業(yè)未分配利潤-利潤分配,而不是營業(yè)外收入,計入營業(yè)外收入那又要交一筆所得稅了,是不妥的


一帆媽媽 追問
2019-12-02 16:30
一帆媽媽 追問
2019-12-02 16:31
meizi老師 解答
2019-12-02 16:35