
老師 之前會(huì)計(jì)賬務(wù)有誤,把其他應(yīng)收款做成了應(yīng)收賬款,我現(xiàn)在是直接做以前年度損益調(diào)整嗎
答: 可調(diào)整分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)收款
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)收賬款,期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年的應(yīng)收賬款做多了,里面有一部分金額是費(fèi)用。現(xiàn)在已經(jīng)下一年了。怎么調(diào)賬?用以前年度損益調(diào)整嗎?調(diào)整以后月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
答: 你好 是的 通過以前年度損益調(diào)整來做 。以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤

