
你好老師我想咨詢想一下,我們是一個(gè)新辦的培訓(xùn)學(xué)校,現(xiàn)在在籌建期,我們領(lǐng)導(dǎo)用了2萬(wàn)給別人當(dāng)招待費(fèi)了,開(kāi)不上票,這個(gè)怎么處理呀,
答: 你好,用對(duì)公賬戶支付的嘛
你好老師我想咨詢想一下,我們是一個(gè)新辦的培訓(xùn)學(xué)校,現(xiàn)在在籌建期,我們領(lǐng)導(dǎo)用了2萬(wàn)給別人當(dāng)招待費(fèi)了,開(kāi)不上票,這個(gè)怎么處理呀
答: 你好 你好 沒(méi)發(fā)票正常做賬是可以的 , 不過(guò)沒(méi)有發(fā)票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 !
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
想咨詢一下籌建期間發(fā)生的招待費(fèi),如何做,應(yīng)該做那個(gè)科目,
答: 借:管理費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金等

