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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-12-02 10:26

借預付貸工程結算收入

2044268124 追問

2019-12-02 11:03

謝謝老師,那工程施工成本及工程結算這個要怎么做賬呢

樸老師 解答

2019-12-02 11:05

有工程款收入了再做工程施工結轉

發生的成本

借:工程施工—人工費(材料費、機械費、其他直接費)

貸:銀行存款開出工程款時確認主營業務收入,

借:銀行存款

貸:主營業務收入—工程結算收入

同時結轉工程施工

借:主營業務成本---工程結算成本

貸:工程施工—人工費

材料費

機械費

月末結轉損益

借:本年利潤

貸:主營業務成本—工程結算成本 

借:主營業務收入—工程結算收入

貸:本年利潤

2044268124 追問

2019-12-02 13:01

老師,那如果在這個工程后期我們又把工程外包給其他包工頭,相當于我們付給他一筆錢,然后讓他給我們干,這樣我這邊要怎么做賬呢

樸老師 解答

2019-12-02 13:02

計入工程施工成本就可以了,他給你們開發票

2044268124 追問

2019-12-02 14:52

老師,入在工程施工,那能不能這樣做,我支付給包工頭20萬,分錄我這樣做,借:工程施工20萬,貸銀行存款20萬,下面如何結轉成本呢

2044268124 追問

2019-12-02 14:56

2044268124 追問

2019-12-02 14:56

給包工頭的分錄是不是應該這樣做

2044268124 追問

2019-12-02 14:57

老師,我現在有點亂

2044268124 追問

2019-12-02 14:57

 我覺得我分錄全亂了

樸老師 解答

2019-12-02 14:58

工程施工成本就可以了

2044268124 追問

2019-12-02 15:03

老師,那結轉入工程施工是不是要在貸方呢

樸老師 解答

2019-12-02 15:08

借;工程施工 貸;在建工程(可以是貸方正數,也可以是借方負數)
可以做這個調整分錄
兩種方式都是可以的,結果是一樣的

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相關問題討論
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費,借銀行存款貸應收賬款,然后最后收到借銀行存款貸應收賬款。
2021-12-13 14:30:42
同學你好,收回預付時,借:銀行存款,貸:預付賬款。退回多退部分,借:預付賬款,貸;銀行存款。
2021-10-31 15:27:19
你好,這個就是借銀行存款1000 貸預收賬款1000。送的1000是后面確認收入時候去分攤的
2020-06-29 11:43:13
你好,借;預付賬款 貸銀行存款等科目
2019-03-12 09:44:46
借預付貸工程結算收入
2019-12-02 10:26:14
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