
老師您好:我公司注冊資金200萬,沒到賬。但以前報表報的貨幣資金:200萬 實收資本:200萬 上月發生業務收入6000元,買稅控盤費用1020元 想問老師上月的報表不知怎報 老師說 把之前沒到賬的實收資本調整過來 不知怎樣調整呢?非常感謝 急急急
答: 鄒老師您好:1、那這之后該怎么記賬呢? 2、是否可以,借:貨幣資金(紅字) 貸:實收資本(紅字) 請鄒老師指點 非常感謝
老師您好:我公司注冊資金200萬,沒到賬。但以前報表報的貨幣資金:200萬 實收資本:200萬 上月發生業務收入6000元,買稅控盤費用1020元 想問老師不知怎報報表 聽老師講課 沒收到實收資本據實報 現在 不知怎報報表 才有利于以后工作 我們沒有內賬 謝謝
答: 想問 怎磨調整呢 謝謝老師
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司注冊資金100萬,實收資本100萬,賬上貨幣資金余30萬,現90萬將股權全部轉給乙方個人,但乙方只有60萬現金,經協商,乙方先將60萬轉給公司,然后會同貝長上的30萬,共90萬從公司貝長戶分配給各股東可以嗎?股東有5個,一個公司占60%,另4個自然人股東各占10%。或者60萬直接由乙方轉給各股東,再賬上的30萬從公司轉給股東,怎樣做合適可以少交稅?
答: 您好,建議60萬元直接由乙方自己轉給各股東,賬上30萬元由乙方借款,再由乙方轉給各股東,這樣操作比較好。


鄒老師 解答
2016-04-06 11:23
鄒老師 解答
2016-04-06 12:57