
金稅盤年服務(wù)費,可以在申報增值稅的時候全額抵扣去年我們公司因為增值稅減免沒有繳納過增值稅,所以沒有抵扣今年又付了一次,金稅盤的年服務(wù)費那我第四季度申報繳納增值稅的時候,去年和今年的服務(wù)費可以一起抵扣增值稅嗎??
答: 你好,可以的,服務(wù)費的280元是沒有抵扣期限的,所以您今年可以抵扣2次的
在增值稅減免明細(xì)申報表中填了抵減稅額280,但在增值稅納稅申報表中本期應(yīng)納稅額減征額未填,下個季度申報時可以填嗎?
答: 你好,減免明細(xì)表你只是填了本期發(fā)生額未填上實際抵扣額的話,可以下季度申報時再抵
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本季度增值稅小規(guī)模納稅人銷售未達(dá)起征點,不繳增值稅,本季購買了金稅盤.沒有稅款可抵減,增值稅申報表附表減免申報表是否填報?
答: 你好!沒稅款減免申報表不需要填報的。

