老師,現(xiàn)在查有一筆租金收入33900元2016年4月份的時(shí)候做無(wú)票收入,已經(jīng)交了營(yíng)業(yè)稅。2017年5月份開(kāi)發(fā)票的時(shí)候又開(kāi)一次發(fā)票33900元,交了增值稅,變成是重復(fù)多開(kāi)發(fā)票,我該怎么辦?還能不能申請(qǐng)退稅?2019-11-26 08:52 您好,您這個(gè)只需要開(kāi)具33900的增值稅發(fā)票的負(fù)數(shù),在開(kāi)具的當(dāng)月跟其他正數(shù)的銷項(xiàng)發(fā)票相抵扣后,繳稅2019-11-26 09:11 現(xiàn)在他租戶交的租金有遞增了,是要交39279元,這個(gè)月我就補(bǔ)開(kāi)5379元的發(fā)票,這樣是否可行?2019-11-26 11:16 您好,您也可以開(kāi)具差額,也可以全部紅沖33900,再開(kāi)具39279 都可以的2019-11-26 11:16 如果充紅還要拿回原來(lái)的那張發(fā)票嗎?2019-11-26 11:18 您好,如果紅沖,需要拿回哪張發(fā)票的。您也可以直接開(kāi)具差額 續(xù)今早的提問(wèn):補(bǔ)開(kāi)差額發(fā)票,還要在備注欄填寫備注嗎?
天???????使
于2019-11-26 18:49 發(fā)布 ??674次瀏覽
- 送心意
小惑老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-11-26 18:53
你好,你開(kāi)具的是專票嗎?
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你好,你開(kāi)具的是專票嗎?
2019-11-26 18:53:08

您好,您這個(gè)只需要開(kāi)具33900的增值稅發(fā)票的負(fù)數(shù),在開(kāi)具的當(dāng)月跟其他正數(shù)的銷項(xiàng)發(fā)票相抵扣后,繳稅
2019-11-26 09:11:02

不行,你這個(gè)開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
2019-12-06 10:52:07

你好!只能是酒店開(kāi)票這三家負(fù)責(zé)稅金,因?yàn)槭峭稑?biāo)性質(zhì),付款要和單位名稱相符
2016-08-25 11:53:43

你好!只能是酒店開(kāi)票這三家負(fù)責(zé)稅金,因?yàn)槭峭稑?biāo)性質(zhì),付款要和單位名稱相符
2016-08-25 11:53:33
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天???????使 追問(wèn)
2019-11-26 18:53
小惑老師 解答
2019-11-26 19:55