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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-11-26 10:54

你好,加計抵減部分平時不需要做計提分錄,只是在實際繳納增值稅時,做
借:應交稅費--未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業外收入【這個就是加計抵減的稅額】

價值觀 追問

2019-11-26 10:55

那月末結轉增值稅時,這個金額是實際繳納還是抵減前的多的那個金額

立紅老師 解答

2019-11-26 10:59

你好,期末結轉的是抵減前的數。比如果抵減前應交100,實際交90.抵減10

價值觀 追問

2019-11-26 11:03

月末結轉增值稅,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 100貸應交稅費-未交增值稅100。實際繳納,借應交稅費-未交增值稅 1000貸銀行存款90  營業外收入-其他收益  。是這樣嗎

立紅老師 解答

2019-11-26 11:06

你好,是的,是這樣的。

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相關問題討論
你好,加計抵減部分平時不需要做計提分錄,只是在實際繳納增值稅時,做 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入【這個就是加計抵減的稅額】
2019-11-26 10:54:06
一、結轉增值稅 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅額) 2、借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅額) 貸:應交稅費——未交增值稅 3、交稅時 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2018-05-21 15:37:42
你好,學員 進項稅 借成本費用 應交稅費應交增值稅(進項稅 貸銀行存款
2022-04-04 11:23:45
你好, 1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2022-04-04 11:11:47
您好!一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2016-12-20 11:10:37
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