
老師,請問一般納稅人開票軟件技術服務費的分錄:借:管理費用,貸:銀行存款 借應交稅費—應交增值稅—減免稅額 貸營業外收入—減免稅額,分錄是這樣的嗎?
答: 你好,,嗯嗯,可以的呢,這樣做
老師,稅盤及技術費抵減,是不是小規模借應交稅費-增值稅-減免稅額,貸營業外收入。一般納稅人,借應交稅費-增值稅-減免稅額 貸管理費用?
答: 你好! 都是做分錄: 借應交稅費-增值稅-減免稅額 貸管理費用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 330元的技術服務費 是借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣的時候 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸 管理費用嗎 還是貸 營業外收入-減免收入
答: 都可以的 看個人習慣 我是做借 應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸 營業外收入-補貼收入
一般納稅人開票服務費減免稅分錄怎么做?后面這步借:應交稅費-應交增值稅(減免稅費)貸:管理費用還是營業外收入?為啥有的是營業外收入有的是管理費用
老師,一般納稅人的抵減稅控盤技術維護費的會計分錄是:借:管理費用--服務費 貸:銀行存款借:應交稅費--應交增值稅--減免稅額 貸:管理費用--服務費是這樣嗎
金稅盤續費服務費280會計分錄是借 管理費用280貸 現金280 借 應交稅費—應交增值稅(減免稅)280貸 營業外收入還是管理費用280呢?公司是一般納稅人,如果記入營業外收入是不是匯算時要調增呢?

