前兩年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒認(rèn)證抵扣,可是現(xiàn)在基本都沒 問
您好,可以留底退稅,也可以放在上面,到時(shí)抵稅 答
老師 我們公司要減資 涉及到哪些方面需要注意的 問
您好,意思是前面都是實(shí)繳了,是吧 答
22年的房租,付款的時(shí)候記的借 :其他應(yīng)付款 貸 銀 問
是通過以前年度損益調(diào)整的 答
求出口退稅,退增值稅分錄? 問
收到退稅款時(shí) 借:銀行存款(實(shí)際收到的退稅款金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(實(shí)際退稅金額) 答
剛成立的公司,把公司填報(bào)成小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在想改 問
你好,企業(yè)登錄電子稅務(wù)局后,依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【綜合信息報(bào)告】-【資格信息報(bào)告】-【增值稅一般納稅人登記】模塊 答

認(rèn)證了,借:進(jìn)項(xiàng)稅額_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額。這樣對(duì)嗎?
答: 你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我們公司是一般納稅人,查賬發(fā)現(xiàn),有些未抵扣的發(fā)票稅額,誤入了“進(jìn)項(xiàng)稅額”,那怎么調(diào)賬?我的想法是:一、直接把錯(cuò)誤記賬憑證紅沖,重新入正確科目。二、直接把每一筆的進(jìn)項(xiàng)做分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 你好,可以的,但是你這個(gè)分錄應(yīng)該是帶認(rèn)證科目。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模以后,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果以后再轉(zhuǎn)成一般納稅人,以前的進(jìn)項(xiàng)稅還可以抵扣嗎?
答: 你好,之前的不可以抵扣了

