- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-11-25 12:04
你好 1、購進時:
借:庫存商品
應交稅費(應交增值稅--進項稅額)
貸:銀行存款/庫存現金
2、使用時:
借:應付職工薪酬
貸:庫存商品
應交稅費(應交增值稅--進項稅額轉出)
3、期末計提職工薪酬:
借:生產成本-制造費用-管理費用-銷售費用等
貸:應付職工薪酬
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1、購進時:
借:庫存商品
借: 應交稅費(應交增值稅--進項稅額)
貸:銀行存款/庫存現金
2、使用時:
借:應付職工薪酬
貸:庫存商品
貸:應交稅費(應交增值稅--進項稅額轉出)
3、期末計提職工薪酬:
借:生產成本制造費用管理費用銷售費用等
貸:應付職工薪酬
2019-11-08 12:58:24

你好 1、購進時:
借:庫存商品
應交稅費(應交增值稅--進項稅額)
貸:銀行存款/庫存現金
2、使用時:
借:應付職工薪酬
貸:庫存商品
應交稅費(應交增值稅--進項稅額轉出)
3、期末計提職工薪酬:
借:生產成本-制造費用-管理費用-銷售費用等
貸:應付職工薪酬
2019-11-25 12:04:08

您好,借:福利費 貸:銀行存款
2020-03-20 17:23:00

借:應付職工薪酬、管理費用-招待費
貸:庫存商品
貸:應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出
2018-06-27 10:39:28

你好!借管理費用-福利費等 貸應付職工薪酬。
2018-07-02 12:00:15
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xiao材 追問
2019-11-25 12:17
meizi老師 解答
2019-11-25 12:18
xiao材 追問
2019-11-25 12:21
meizi老師 解答
2019-11-25 12:34