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高貴的灰狼
于2019-11-21 10:24 發布 ??979次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-11-21 10:25
應交的增值稅=銷項稅—進項稅=18000-10000=8000
高貴的灰狼 追問
2019-11-21 10:27
除此進項票,油票飯票租金可以抵扣的嗎?
辜老師 解答
如果是專票是可以抵扣的,餐費不可以抵扣的
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師好,一般納稅人公司,報稅軟件算出的應納稅額,少于快帳軟件0.04元,怎樣調整呢,是小數點保留數位所致。
答: 隨便找個數據調整一下小數就行了
一般納稅人按照簡易計稅辦法計算的應納稅額放在什么科目上核算
答: 你好,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好我想咨詢一下一般納稅人本期應納稅額 按預算科目分解表
答: 同學你好 按照一般計稅和即征即退的比例填寫
年應納稅額超過300萬了就是一般納稅人嗎?
討論
國稅報稅,附表四第三行有余額且大于主表第24欄應納稅額合計數,請問主表第28欄分次預交我應該填多少?是一般納稅人且有17和11的稅率也有外地工程預交的稅款
一般納稅人的應納稅額是怎么樣計算
一般納稅人主表,30欄本期繳納上期應納稅額,沒填,有問題嗎
一般納稅人商業零售行為,銷項18000,進項10000。應納稅額8000,所以稅金 就是1040嗎?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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高貴的灰狼 追問
2019-11-21 10:27
辜老師 解答
2019-11-21 10:27