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維小尼
于2019-11-19 18:06 發布 ??747次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-11-19 18:07
你好 可以轉 但是你們需要去當地工商局備案才行的
維小尼 追問
2019-11-19 18:11
需要帶什么資料嗎
2019-11-19 18:12
如果賬戶上,年底股東欠公司錢,是不是會被視為分紅,需要繳納個人所得稅的風險
meizi老師 解答
2019-11-19 18:18
你好 是的 年末需要按分紅來20%
2019-11-19 18:19
那反之賬戶欠法人呢,會有什么風險
2019-11-19 18:20
你好 你們有錢還款 如果沒錢就繼續掛著 有利息的話 需要交納利息支出
2019-11-19 18:21
明白了老師,謝謝
2019-11-19 18:23
不客氣的 幫到你就好 滿意請給予評價
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公司不是法人的其他應付款有500多萬余額可以直接記到實收資本嗎,摘要怎么寫
答: 您好 請問對方是股東么
老師,我們是認繳登記制,前期開辦都是老板的錢用于公司購買東西,往來的其他應付款有余額,后續如果做到實收資本里可以嗎
答: 你好,可以的,需要股東決議就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們欠股東錢,其他應付款有余額,我把這個錢轉到實收資本,可以嗎
答: 你好 可以轉 但是你們需要去當地工商局備案才行的
老師,我們公司2017年成立,現在賬目中 實收資本 為0,與老板個人的往來賬戶 其他應付款 中有余額,這樣處理可以嗎?
討論
入職的新公司的收支大都是通過法人賬戶轉入和轉出到公戶,其他應付款—法人賬面余額很大,季度末或年末轉入實收資本,這樣做風險很大吧
一公司認繳資本20萬,期限2050年,現由老板個人墊資經營,公司收益用于還款,導致其他應付款-老板的貸方余額為21萬元,實收資本為0,年底,是否要處理一下??
假如:公司實收資本100萬,其他應付款(法人)2000萬,銀行余額20萬,請問能將其他應付款調平嗎?(或者說有什么方法把其他應付款調小嗎)?
17年新注冊有限公司,跟老板的借款入其他應付款~老板,截止18年底貸方余額16萬,18年工商年檢上報老板認繳16萬,可以在19年調整,將其他應付款~老板轉成實收資本嗎,借:其他應付款~老板 貸:實收資本 需要什么流程和手續文件嗎,會涉及到哪些稅
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2019-11-19 18:11
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2019-11-19 18:12
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2019-11-19 18:18
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