老師,在審閱資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),使用權(quán)資產(chǎn)的期末余額,年 問
你好,這個(gè)你要看明細(xì)賬。看科目明細(xì)賬。 答
請(qǐng)問公司請(qǐng)挖機(jī)作業(yè)并且碎石也是他們提供的,機(jī)械 問
你好,那這個(gè)碎石沒有發(fā)票了 你銷售的是什么啊? 答
老師好,請(qǐng)問學(xué)校購(gòu)買的飯卡工本費(fèi)要怎么入賬? 問
你好,你們用什么會(huì)計(jì)制度。 答
老師好,三個(gè)人合伙做生意,各占60%,30%和10%,投入資金 問
伙人 出資比例 出資額(萬元) 盈利分配 金額(萬元) 計(jì)算過程 合伙人 A 60% 60 30 50×60% = 30 合伙人 B 30% 30 15 50×30% = 15 合伙人 C 10% 10 5 50×10% = 5 答
老師好,請(qǐng)問,我們是成人職校,有聘請(qǐng)的退休人員作為 問
退休返聘的需要申報(bào)個(gè)稅 不會(huì)和退休工資一塊匯算清繳的。因?yàn)檫@個(gè)退休工資不交個(gè)稅呀。 答

老師,我們付給航天公司開票軟件費(fèi)借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款航天信息給我們開的對(duì)應(yīng)的專票我們要另外錄憑證嗎?
答: 你好,不用另外錄憑證
二月份有一筆憑證做錯(cuò)了,原憑證 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款,要把它調(diào)整為 借 待攤費(fèi)用 貸 銀行存款,需要怎么操作
答: 沖銷X年2月X號(hào)憑證 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 更正X年2月X號(hào)憑證 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,更正憑證是不是只正錯(cuò)誤的,比如借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,管理費(fèi)用錯(cuò)了,我就只是更正管理費(fèi)用是不是
答: 你好,是的,只更正錯(cuò)誤的科目就可以的這個(gè)


你好?陽光 追問
2019-11-19 17:11
辜老師 解答
2019-11-20 08:48