
U8沖暫估材料時,發票已做了,生成藍字回沖單時只借材料,貸應付賬款,沒有應交進項稅,為什么 ?怎么處理
答: 你好,正確的是應當做價稅分離的意思?
用友u8 原材料 2月 借原材料10 貸應付暫估103月開發票 紅字回沖單 借原材料-10 貸應付暫估-10 藍字回沖單 借原材料9 貸材料采購9。發票 借材料采購9 貸應付賬款9然后這兩張紅籃字回沖單生成了調整單 怎么做分錄?
答: 開的籃子發票的金額是9嗎 小于暫估的金額對嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
原材料暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫 收到發票:借 原材料貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫原賬是這樣做的,現收到紅字發票的賬務如何處理(原發票已認證)?
答: 收到紅字發票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負數 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 負數 應付賬款 負數

