APP下載
Darongrong
于2019-11-18 14:15 發布 ??2305次瀏覽
岳老師
職稱: 注冊會計師、注冊稅務師
2019-11-18 14:16
借:銀行存款貸:預收賬款借:原材料、庫存商品貸:銀行存款
Darongrong 追問
2019-11-18 14:18
我后期去付這個采購款的時候不能沖減這個預收賬款
岳老師 解答
2019-11-18 14:29
預收賬款應當結轉收入。
2019-11-18 14:38
老師,不太明白
2019-11-18 15:14
您需要把收款、確認收入與采購、支付貨款分開。二者不必放在一起。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
收到其他公司一筆錢,用這筆錢來付采購款,對應不同的供應商,這個應該怎么做賬
答: 你好 收到的款是貨款還是借款的
就是我們公司收到另外一個公司一筆錢,然后用這筆錢去付采購款,對應不同的供應商,這個該怎么做賬呢
答: 借:銀行存款 貸:預收賬款 借:原材料、庫存商品 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我單位有1批呆滯材料(壓縮機),現在統一由采購退回給供應商換成或者改制成別的型號的壓縮機,這個應該怎么做賬?
答: 您好,那就是退貨是吧,那就應該開紅字發票,借應付賬款 庫存商品負數貸進項稅額轉出
采購商品600件,供應商贈送50件,我入庫按多少入,怎么做賬呢
討論
老師,我們公司采購與供應商談好的價格是4萬,后面來報賬,又和供應商談減看2500元,但是發票還是4萬,現在相當于多開看2500元的票,我們這邊怎么做賬呢?
另一家酒店委托我們采購布草把錢打給我們公戶,然后我們幫他采購,我們把錢又打給供應商,供應商給我們公司開票貨物是另一家酒店的,這樣怎么做賬呢
采購的一些商品,供應商不給開票,做賬還用做進成本嗎?
岳老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
★ 4.96 解題: 13459 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
Darongrong 追問
2019-11-18 14:18
岳老師 解答
2019-11-18 14:29
Darongrong 追問
2019-11-18 14:38
岳老師 解答
2019-11-18 15:14