匯算清繳補(bǔ)稅的賬務(wù)處理,還需要通過所得稅費(fèi)用過 问
匯算清繳補(bǔ)稅,可直接借記所得稅費(fèi)用的 答
老師,網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)記到管理費(fèi)還是財(cái)務(wù)費(fèi)? 问
網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)記到 財(cái)務(wù)費(fèi)用 答
@樸老師,已經(jīng)打款了 问
同學(xué)你好 是委托付款的那個嗎 答
我們公司進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤是56772.45,繳納 问
僅知道未分配利潤為56772.45無法計(jì)算股權(quán)轉(zhuǎn)讓個稅。若股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格含未分配利潤,按 “財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得” 交稅,公式為:應(yīng)納稅額 =(股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 - 股權(quán)原值 - 合理費(fèi)用)*20%1。未分配利潤視為股息紅利所得,股東是自然人按20%稅率繳納個稅3。 答
老師我想問下 高企所得稅減免額 看哪個數(shù)據(jù)啊 问
你好,同學(xué),《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》(A107041) 關(guān)鍵行次:第 31 行 “十、國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅” 直接列示當(dāng)年減免稅額。 計(jì)算邏輯:減免額 = 應(yīng)納稅所得額 ×(25% - 15%)= 應(yīng)納稅所得額 × 10%。 答

請問老師,公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多,可以把發(fā)票留著后面月份再做賬嗎?本月不認(rèn)證。例如12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多,留一些等下年1.2月份再做賬,可以嗎?
答: 你好,可以的,可以這么做的。
在平臺上認(rèn)證勾選了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如何做賬??
答: 您好 借:成本費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款等
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
如果這個月來的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有認(rèn)證,認(rèn)證到了下個月,那本月的話 還需要做賬目處理嗎
答: 沒有認(rèn)證做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
本月有進(jìn)項(xiàng)無銷項(xiàng),但是這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在是留底稅款了,做賬需要怎么做呢?
我11月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證 我應(yīng)該怎么做賬,然后我12月認(rèn)證了,有應(yīng)該怎么做賬
老師好,我這個月沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),怎么做賬?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要認(rèn)證嗎?還是等到有銷項(xiàng)了再認(rèn)證?


輕松的玉米 追问
2019-11-18 11:54
暖暖老師 解答
2019-11-18 11:54