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溫柔眉眼
于2019-11-18 10:26 發布 ??547次瀏覽
彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
2019-11-18 10:27
你好,借:**費用/成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
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公司11月購買的生活用品,開具的專票,在11月份已經認證抵扣,但是稅局說要做進項稅轉出,在12月份應該如何做進項稅額轉出的分錄呢?
答: 您好!借管理費用-福利費等 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
老師,請問進項稅額轉出的分錄是怎么寫的呢?
答: 借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
進項稅額轉出的一套分錄怎么做?
答: 你好,比如購進時借管理費用,應交稅費貸,銀行存款等,轉出時借管理費用貸進項稅額轉出,借進項稅額,轉出貸應交稅費,轉出未交增值稅,
進項稅額轉出我這個月下轉出交稅下個月才轉分錄做在下個月嗎
討論
老師進項稅額轉出的全部分錄怎么寫
老師,幫我看下,這個分錄做的對嗎?總感覺有問題做的這個分錄,進項稅額轉出沒體現出來,具體的分錄該怎么做比較好呢?
請教進項稅額轉出的分錄
進項稅額轉出有余額嗎?我這個月進項稅比較大,進項稅額轉出分錄怎么做?
彩麗老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
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