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葉子
于2019-11-15 09:55 發布 ??895次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-11-15 09:56
可以暫估入庫,借庫存商品 貸應付賬款 暫估款
葉子 追問
2019-11-15 10:11
暫估的時候,不用暫估增值稅是嗎?
maize老師 解答
2019-11-15 10:15
不能,沒有發票不能暫估增值稅
2019-11-15 10:29
等發票回來的時候,先紅沖,再做一張正確的是嗎?
2019-11-15 10:30
是的,對,先沖掉再按發票做就可以
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請問:貨物賣出去了,進項票沒有收回來,賬務處理怎么做?如果需要暫估入庫,會計分錄怎么做?
答: 可以暫估入庫,借庫存商品 貸應付賬款 暫估款
進項稅額轉出會計分錄賬務處理
答: 進項稅額轉出后 分錄是什么呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
5月的進項稅額已在5月份納稅報表中進賬稅額轉出了,6月份的賬務處理怎么做呢?最好有會計分錄。
答: 您好,需要說一下您詳細的業務情況,方便老師為您回復
進項稅額抵減欠稅會計分錄怎么處理?產生的滯納金也用進項稅額抵減了,怎么進項賬務處理
討論
老師您好,請教一個問題,進項加計抵減10%的賬務處理會計分錄怎么做呢?謝謝
進項稅額當期沒有抵扣完,需要做賬務處理嗎,怎么做會計分錄
老師好!有一張進項專票,未認證,但是已經報銷了,該怎么做賬務處理,會計分錄?謝謝!
假設公司五月份開票五萬出去,進項票要六七月才過來,這個賬務怎么處理?怎么做會計分錄呢?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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葉子 追問
2019-11-15 10:11
maize老師 解答
2019-11-15 10:15
葉子 追問
2019-11-15 10:29
maize老師 解答
2019-11-15 10:30