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蘭蘭
于2019-11-14 16:14 發布 ??837次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-11-14 16:14
差額要沖減之前結轉的成本
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2月份購入商品暫估入賬了,當月結轉了成本,10月份發票到了,發票數額小于暫估金額,差額怎么記賬
答: 差額要沖減之前結轉的成本
老師您好,請問,3月份按照16%暫估入賬并結轉成本,4月份的拿到發票13%的發票怎么處理呢?
答: 你好,紅沖這筆分錄,在按照發票錄入一遍
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,請問我3月購進貨物按暫估入賬未拿到發票且結轉成本了的。4月收到發票月底才發現發票錯開并退回銷售方,5月才收到正確的發票。那我該4月初紅沖暫估還是5月收到發票再沖呢?
答: 您好,應該在5月收到正確的發票是再紅字沖回。
企業暫估的時候結轉成本是暫估了當月結轉還是等到發票來了沖暫估入賬再結轉成本
討論
老師。暫估入賬的商品,在發票沒有收到的時候已經銷售了,那怎么結轉銷售成本?
暫估入賬的商品銷售了,成本結轉了,過了幾個月發票來了,單價不一樣,結轉的成本需要調整,這個一般怎么處理
老師,我們有暫估入賬的金額,結轉期間成本的時候能結轉掉嗎?發票還沒有
暫估入賬當月結轉成本是按照估價那個數據結轉嗎?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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