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Q小Q
于2019-11-14 12:21 發布 ??873次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-11-14 12:21
您好如果是單位實際發生的 可以計入招待 所得稅前有扣除限額
Q小Q 追問
2019-11-14 12:22
扣除限額是怎么算的呢?
bamboo老師 解答
企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰
2019-11-14 12:24
如果超出限額怎么辦呢?
2019-11-14 12:25
超出的話納稅調增 不能所得稅前扣除
2019-11-14 12:26
就是超出部分需要調增是吧
2019-11-14 12:27
超出部分需要調增 是的
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宴請客戶花了幾萬塊,做招待費入帳有什么影響嗎?
答: 您好 如果是單位實際發生的 可以計入招待 所得稅前有扣除限額
公司開了三張各8萬的金制品作為招待費 可以入帳嗎
答: 你好,實際業務的可以的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公帳,每個公司 的招待費開多少 票好呢,
答: 同學,你好 這個要根據你們公司的情況 一般年底要納稅調增,不超過以招待費的60%和營業收入的0.5%為限
老師請問目前我們有1000多萬收入,有一筆招待費要進來,您說我們應該本著什么原則入帳比較好!如1000萬千分之五和實際發生的60%,我們以哪個比較劃算
討論
招待費有入帳比例嗎?招待費的發票能抵扣嗎?招待費在年末做匯算清繳是需要調整嗎?
旅游景區門票是否可以招待費報銷入帳?
老師請問差旅票和招待費的餐票,19年入帳的,現在同事才回回來,還可以直接放進去憑證里用嗎?
業務招待費如果當年超出了抵扣標準,超出的部分招待費是入帳好還是不入帳好?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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Q小Q 追問
2019-11-14 12:22
bamboo老師 解答
2019-11-14 12:22
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2019-11-14 12:24
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