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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-13 16:41

您好
免抵退稅出口企業增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應納稅額)/(當期應稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)*100% 

追問

2019-11-13 16:45

有實際例子嗎

追問

2019-11-13 16:53

我這個怎么計算
(36156.27+14856.28+41995.38+42550.99+267677.48)/10590913.68,41995.38不算.3.41%對嗎

bamboo老師 解答

2019-11-13 16:58

當期免抵稅額 您用的什么科目寫分錄?

追問

2019-11-13 17:02

應交稅費-應交增值稅-出口遞減內銷產品應納稅額

bamboo老師 解答

2019-11-13 17:03

不看申報表 看軟件的明細賬 
未交增值稅跟出口遞減內銷產品應納稅額的金額合計

追問

2019-11-13 17:17

未交增值稅也可以在報表中看到的.

追問

2019-11-13 17:18

那分母就是內銷銷售額和外銷銷售額了。

bamboo老師 解答

2019-11-13 17:27

根據未交增值稅跟出口抵減內銷產品應納稅額的金額合計 除以主營業務總收入(內銷銷售額和外銷銷售額)

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你好,不一定的。這個稅負率可能是綜合的,也可能是指企業所得稅的稅負率
2021-10-06 16:33:37
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
2024-11-03 16:31:27
一定期間繳納增值稅金額/同期間營業收入*100%=增值稅稅負率
2023-04-04 14:04:54
不是有內銷和外銷的區分
2019-09-24 11:25:23
你好;免抵稅額=免抵退銷售額*退稅率-應納稅額 、稅負=免抵退銷售額*退稅率/(應稅銷售額%2B免抵退銷售額)*100%?
2023-06-26 15:24:31
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