- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-11-11 22:14
你好,同學。
你是作為成本支付給項目經理,讓項目經理提供 發票處理。
相關問題討論

你好:
1.發生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.發生的材料費用
借:管理費用/原材料
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現金(或應付工資等)
4.發生的機械費用
借:工程施工--機械使用費
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現金等)
6.月末確認收入和成本
借:主營業務成本(按當期確認的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入)
7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。
2021-01-17 17:23:59

你好,同學。
你是作為成本支付給項目經理,讓項目經理提供 發票處理。
2019-11-11 22:14:20

誰提供發票就給誰。
2019-04-10 15:59:20

您好,一般情況下,正規操作是按分包處理的。即貴公司聯系的業務公司與貴公司和掛靠公司簽訂三方合同,貴公司聯系的業務公司,把工程款支付給掛靠公司,掛靠公司給貴公司聯系的業務公司開發票,然后掛靠公司扣除管理費用等,把款支付給貴公司,貴公司再開發票給掛靠公司即可。
2017-01-21 18:47:13

你好同學,一般是他給你們發票你們用報銷的形式給他們
2020-06-04 09:38:03
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韓Q 追問
2019-11-11 22:15
陳詩晗老師 解答
2019-11-11 22:16
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2019-11-11 22:21
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2019-11-11 22:25
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2019-11-11 22:39
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2019-11-11 22:40