@郭老師,郭老師有上班嗎 問
在的具體的什么問題? 答
@郭老師,郭老師還在嗎?追問次數用完?是全年哦,現在才 問
你一個季度是1%的 每個季度都是1%的 一年不也是1%嗎?他會多嗎? 答
老師好,請問我在扣員工工會經費時是按崗位工資的 問
你好,對的,這個是按照2%來算。 答
納稅調整 已抵扣的進項稅額轉出的會計分錄 問
是費用專票,進項轉出? 答
老師,2024年12月,我公司出售了一臺舊車,會計上記在 問
匯算清繳以稅法規定的計稅收入為準,需調整。出售舊車會計和增值稅申報收入口徑不同致差異。應按稅法確定增值稅計稅銷售額,以此為匯算清繳收入基數。對比會計與計稅收入,前者小于后者調增應納稅所得額,反之調減,通過納稅調整項目明細表操作。 答

購進固定資產,借固定資產,應交稅費進項稅,貸銀行存款貸其他應付款,其他應付款用現金分期還款,怎么做分錄
答: 融資租賃購入固定資產賬務處理: 借記:“固定資產—融資租入固定資產”賬戶;按最低租賃付款額,貸記:“長期應付款”賬戶; 按發生的初始直接費用,貸記:“銀行存款”等賬戶;按其差額,借記:“未確認融資費用”賬戶。 每期支付租賃費用時,借記:“長期應付款”賬戶,貸記:“銀行存款”賬戶。
老師,請問購買固定資產劃款時賬戶錯誤返回,再重新劃出去,三筆流水怎么做分錄。借:固定資產 待抵扣進項貸:銀行存款返回:借:銀行存款貸:其他應付款在打回去借:其他應付款貸:銀行存款這樣可以嗎??是正確的邏輯嗎
答: 一、劃款時的分錄是: 借:預付賬款 貸:銀行存款 二、退回款項時的分錄是: 借:銀行存款 貸:預付賬款 三、重新正確匯款時的分錄是: 借:預付賬款 貸:銀行存款 四、收到發票時的分錄是: 借:固定資產 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(或者是等抵扣進項稅額) 貸:預付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
補錄以前購入的固定資產要怎么做分錄?2016年至2019年分別購入固定的固定資產都是這樣做的(.因為當時購入固定資產是在 項目的經費支出,沒有入固定資產,現在導致整個企業沒有固定資產,所以要補錄)借 其他應付款貸 銀行存款請問現在要怎么補錄固定資產?怎么補計提?
答: 你好 那你做借固定資產貸其他應付款 補折舊 借以前年度損益調整貸累計折舊 借未分配利潤貸以前年度損益調整


蔣飛老師 解答
2019-11-10 23:37