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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協會會員

2019-11-10 09:27

您按照小企業會計財務報表,將賬簿科目填列即可的

. 追問

2019-11-10 09:35

有沒有模板

龍楓老師 解答

2019-11-10 09:50

https://m.doc88.com/p-3899108843816.html
您看一下吧啊

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相關問題討論
您按照小企業會計財務報表,將賬簿科目填列即可的
2019-11-10 09:27:49
你好,在格式方面是一樣的
2019-07-31 09:53:58
你好,就是根據實際發生的經濟業務作出賬務處理,然后出具報表,沒有什么公式的
2016-05-31 22:00:57
您好,電腦上登錄本學堂,點擊下載,然后在搜索框中輸入制度兩字,再點擊搜索,從結果中選擇下載使用,謝謝
2018-05-31 20:36:21
同學。你增加你的資產,同時增加你的資本。
2019-06-06 10:56:13
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發現業務網6月份開

    按 權責發生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發票正常入賬(附發票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續需要企業對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產權轉移數據。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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