
請(qǐng)問(wèn)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,假設(shè)免稅蔬菜當(dāng)月銷售額為10000,無(wú)扣除項(xiàng)目,免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免稅額兩欄如何填列?
答: 同學(xué),免稅銷售額10000,進(jìn)項(xiàng)稅額不填,免稅額10000*0.13
老師,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 中的“免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額\"應(yīng)該怎么填寫,公司購(gòu)入一臺(tái)農(nóng)機(jī),上游開給我們的發(fā)票是54999,是免稅票,我們銷售時(shí)也開看一張免稅票,金額56000元
答: 你好,同學(xué)。 你這是直接在你的免稅 銷售額填寫你發(fā)票金額 處理就是啦
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里面的免稅銷售額扣除項(xiàng)目是指扣除什么?
答: 就是實(shí)際銷售額未達(dá)到免稅銷售額時(shí),不交稅,超過(guò)時(shí),超過(guò)部分交稅

