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于2019-11-08 10:04 發布 ??1653次瀏覽
小妍老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2019-11-08 10:05
您好!可以先做一筆 借:其他應付款 貸:銀行存款 下個月來發票后 借:管理費用-取暖費 貸:其他應付款
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我的先給物業轉的取暖費,發票下個月才開,這個怎么入做賬,
答: 您好!可以先做一筆 借:其他應付款 貸:銀行存款 下個月來發票后 借:管理費用-取暖費 貸:其他應付款
老師,我單位是物業公司,代收代付取暖費,取暖費在付給供熱站之后剩余10000元,應該怎么做賬
答: 當時做賬做的其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
物業代收取暖費差額如何做賬
答: 你好,同學。 差額 如何做賬,什么意思?
我們是物業公司,小區自己供暖,可以開取暖費的發票嗎
討論
我們是物業公司,自己供暖,可以給業主開取暖費發票嗎?
你好老師,我們是房屋托管企業,我們托管了領導一套房子,收取了租客30000租金,從這30000的租金里扣除物業費取暖費之后,把剩余的錢都轉給這個領導,請問這筆賬怎么記啊
老師,租辦公樓的取暖費和物業費,分別記入什么科目呢
投資管理公司租的店面轉租給別的公司,可以開具房租電費物業費取暖費嗎?這些屬于什么稅目???
小妍老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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