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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-11-07 16:01

借,銀行存款
貸,營業外收入或遞延收益

FIVE 追問

2019-11-07 16:02

那沒用完的金額,怎么處理?我們不用歸還

陳詩晗老師 解答

2019-11-07 16:15

就轉入營業外收入處理

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相關問題討論
借,銀行存款 貸,營業外收入或遞延收益
2019-11-07 16:01:25
你好 那你們之前沒有做分錄 。現在就補做 截止到19.12月的費用都做 借以前年度損益調整 -保潔費 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整 20.1-7月你做 借管理費用-保潔費貸銀行存款
2020-07-06 09:58:31
做賬按你們發票做就可以,是付款金額是3700么,不是3700.1么?
2019-08-08 16:42:47
那你們的收入是什么呢?差價?
2019-10-30 14:04:47
你好 1. 你 19.12月之前的業務 走以前年度損益調整來做 201.-7月的 走管理費用-保潔費來補做 2. 按實際來做賬 跨年走以前年度損益調整來做
2020-07-06 10:02:03
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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