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An
于2019-11-07 14:37 發布 ??1025次瀏覽
venus老師
職稱: 中級會計師
2019-11-07 14:40
會計上列支的費用納稅調增,正式生產經營年度再納稅調減
An 追問
2019-11-07 14:43
要怎么做呢?
venus老師 解答
2019-11-07 14:54
比如說2016-2018年,籌建期無收入,但你有費用假如是30萬呀,那對你公司來說就是虧損,稅法上不得計算為虧損,則在2019年開始生產經營獨進行處理,一次性扣除。就是所得稅匯算清繳=會計利潤-30+比如你業務招待費調增的才是你當年的應納稅所得額
2019-11-07 14:58
哦,明白了。那我從這個季度開始不做管理費用開辦費可以嗎?
2019-11-07 15:00
這個沒有影響的,反正你最終都要零申報,只有有收入才把這筆費用扣除然后再做調整
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老師,請問下,小規模,計管理費用—開辦費,到時企業所得稅前扣除嗎?
答: 會計上列支的費用納稅調增,正式生產經營年度再納稅調減
社保部分 ,個人承擔的可以全部作為管理費用 在企業所得稅前扣除?
答: 您好,這個是可以的,可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
只有一張會展服務.會議費發票,能不能在企業所得稅前扣除還是直接進管理費用
答: 可以扣除的,計入管理費用吧
子公司接的工程,然后轉給總公司管理費,這管理費能不能在企業所得稅前扣除?
討論
所得稅費用可以在企業所得稅前扣除嗎
管理費用不能在所得稅前扣除。這個在實務中也要調增嗎。
老師,員工離職補償計入管理費用工資了,這個補償允許在所得稅前扣除么?
老師因為沒交社保被地稅局罰的社保滯納金可以入管理費用在所得稅前扣除嗎?
venus老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 51025 個
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An 追問
2019-11-07 14:43
venus老師 解答
2019-11-07 14:54
An 追問
2019-11-07 14:58
venus老師 解答
2019-11-07 15:00