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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2019-11-07 14:40

會計上列支的費用納稅調增,正式生產經營年度再納稅調減

An 追問

2019-11-07 14:43

要怎么做呢?

venus老師 解答

2019-11-07 14:54

比如說2016-2018年,籌建期無收入,但你有費用假如是30萬呀,那對你公司來說就是虧損,稅法上不得計算為虧損,則在2019年開始生產經營獨進行處理,一次性扣除。就是所得稅匯算清繳=會計利潤-30+比如你業務招待費調增的才是你當年的應納稅所得額

An 追問

2019-11-07 14:58

哦,明白了。那我從這個季度開始不做管理費用開辦費可以嗎?

venus老師 解答

2019-11-07 15:00

這個沒有影響的,反正你最終都要零申報,只有有收入才把這筆費用扣除然后再做調整

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相關問題討論
會計上列支的費用納稅調增,正式生產經營年度再納稅調減
2019-11-07 14:40:31
您好,這個是可以的,可以
2023-06-15 13:47:00
可以稅前扣除的,
2019-06-24 19:07:20
可以扣除的,計入管理費用吧
2018-05-30 11:46:44
你好,公允的話一般按照提供同種類行業的收費標準,也就是說沒有關系關系的公司一般收費情況
2019-03-11 11:21:48
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