
老師 麻煩問下上月預(yù)付半年房租 當(dāng)時借預(yù)付賬款 貸銀行存款 這個月收到的是專票 我怎么調(diào)整憑證
答: 你好,將稅額部分從預(yù)付賬款中調(diào)出來 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn) 貸,預(yù)付賬款 然后按月將余下的預(yù)付賬款攤銷入管理費用 每月攤銷時 借,管理費用等 貸,預(yù)付賬款
這是紅字沖銷更正錯誤的憑證 摘要有誤 這么做沒問題對吧 可以只調(diào)整預(yù)付賬款 不調(diào)整銀行存款嗎
答: 你好! 是的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原本的憑證應(yīng)該是借庫存商品,貸預(yù)付賬款,結(jié)果寫成了借庫存商品貸銀行存款了,這個要怎么調(diào)整憑證呀?
答: 你好,你可以在你之前分錄的基礎(chǔ)上做這個分錄 借;銀行存款 貸;預(yù)付賬款

