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小葉子
于2019-11-06 08:56 發布 ??2832次瀏覽
凡凡老師
職稱: 中級會計師,經濟師
2019-11-06 09:01
你好,因為你這邊在附表三實際扣除金額里將6%的稅票填列進去了,主表里就會直接扣除的
小葉子 追問
2019-11-06 09:09
但是我不填表三,主表填不了啊
2019-11-06 09:10
凡凡老師 解答
2019-11-06 09:20
你好,附表三是需要填,但是只用填第一欄就可以了,后面都是不用填的。
2019-11-06 10:42
老師附表三按你說的那樣改了,附表一怎么提示這個保存不了
2019-11-06 10:46
你好,那你將你現在填的附表三發過來看看呢
2019-11-06 10:49
2019-11-06 11:03
如果你這邊沒有扣除項的話第五欄銷項稅不應該為0的,檢查一下這些附表是否有已保存
2019-11-06 11:08
附表三保存了,但是表一就是一直提示這個,本來這63.4是應該繳的嘛。現在不知道怎么辦了
2019-11-06 11:47
你好,我知道你這邊填不了。有可能是之前的數據還沒有更改過來,我建議你將數據清空重新填列
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請問,銷項稅額負數,怎么填增值稅銷項申報表
答: 沒有正數?帶上申報表,你按你發票上面對應一般計稅 對應稅率哈發票填寫附表1就可以,負數填寫,之后去稅局大廳申報,這個自己申報不了
答: 您好,您的意思是本期銷售額全是負數,對嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人,每月申報增值稅同時申報消費稅,請問進項稅額大于銷項稅時是不是增值稅和銷項稅都不用繳納?
答: 你好!消費稅一樣要繳納的。
工程量確認單涉及的待轉銷項稅額是不用申報增值稅嗎
討論
這個月開了一張6%服務專票,申報增值稅該怎么填呢?這樣填后發現主表里銷項稅額不包含服務專票稅額?麻煩老師幫我解答一下
申報增值稅點全申報提示銷項稅額合計與附表一中第1列第1+2+3?5+17行相加后的銷售項數據不一致要怎么查
不開票的收入,增值稅申報的時候,要把這部分銷項稅額體現出來嗎?如果要改如何做?
老師好,請問上月申報增值稅時銷項稅額少填了0.01元,這怎么修改?
凡凡老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,經濟師
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2019-11-06 09:09
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2019-11-06 11:47