免征增值稅 會計賬務(wù)處理應(yīng)該如何做? 直接計入銷項稅額 月底轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 還是計入減免稅額 同時轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
輕松的大地
于2019-11-04 16:31 發(fā)布 ??3488次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-11-04 16:31
1.平時銷售時按正常業(yè)務(wù)做:
借:銀行存款/庫存現(xiàn)金
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅
2.月底把免征增值稅做:
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入-補貼收入
3.增值稅減免后,銷售稅金及附加費也要減免,同樣轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就可以了.
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1.平時銷售時按正常業(yè)務(wù)做:
借:銀行存款/庫存現(xiàn)金
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅
2.月底把免征增值稅做:
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入-補貼收入
3.增值稅減免后,銷售稅金及附加費也要減免,同樣轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就可以了.
2019-11-04 16:31:50

借:應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外收入
2019-10-18 10:52:03

您好,1.平時銷售時按正常業(yè)務(wù)做:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--(銷項稅額)
2020-06-04 12:48:32

你好,小規(guī)模沒有銷項和進項之說。正確的分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
確認(rèn)免征時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2019-11-14 16:49:50

你好 借銀行,貸收入? 這樣??
2022-05-16 16:45:18
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