- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-11-04 17:47
1、在錄入數據的時候,因為使用復印件或者錄入疏忽,出現錄入數據與報關單數據不符的情況;
2、在出口貨物發生退運時,需要對已經申報的數據進行紅字沖減處理,也就是在系統中錄入負數,將錯誤數據進行更正。
具體操作步驟、
1、點擊向導,選擇“第一步、免抵退稅數據采集”,“生成出口貨物沖減明細”,在索引窗口選擇想要重建的記錄;
2、點擊“沖減出口”紅色按鈕,在彈出的對話框中選擇沖減所屬期,并將“單證收齊后沖減”前面的√去掉。
需要注意的是,做紅字沖減的數據,不能在沖減當期作單證收齊處理,否則在數據一致性檢查的時候,系統不允許通過。 并且在進行沖減的時候一定要注意,必須在單證收齊的月份進行紅字沖減,必須在當期出口銷售額大于沖減銷售額的月份進行沖減,否則在生成明細申報數據的時候,系統也會提示數據一致性檢查出錯。
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同學,生產型退稅適合生產型制造企業出口貨物,外貿企業退稅適合于外貿公司出口貨物。他們的異同在于企業性質不一樣,退稅的方式也不一樣,生產型企業實行的是免抵退,外貿企業實行的免退。
2021-12-08 14:18:10

您好,正常情況下,是按月做出口退稅申報的,你說的一年一報肯定是不正規的,這樣還會導致你們延遲收到退稅款。原來是一年申報是因為沒有專門人員在做這個事情,而且業務應該也不多,你新接手,那就應該根據正規流程來操作,有業務的就按月來及時進行申報。
2018-06-13 17:06:54

你好
有期限的,在次年的四月前,一定要申報退稅
顯示不在海關信息中,可以等到下期再申報
2019-12-11 13:43:23

您好,是不是您的出口退稅系統沒有升級到最新版
2018-12-13 20:02:55

這種原因,你具體可以咨詢一下大連龍圖信息公司的客服,問一下出現這種問題的原因,該如何操作
2018-04-13 09:30:28
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