
老師 買了商品沒有發票 但是已經賣出 按暫估價入庫 結轉庫存 這個分錄怎么做啊
答: 借庫存商品貸銀存 借主營業務成本貸庫存商品
:庫存商品暫估入庫,結轉成本下個月發票回來會計分錄分別怎么做?
答: 借:庫存商品 -暫估 紅字 貸:應付賬款 紅字 發票到了按發票正確數字做賬就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好。8月預付貨款記在借方應付貨款,產品8月入庫了也結轉庫存商品。這個月采購給一張單沖預付貨款,實際應付和預付之間有差額作為收益入賬。這個分錄應該怎樣寫才能把賬做平呢?
答: 借庫存商品貸應付賬款借主營業務成本貸庫存商品越是這么做的是嗎? 九月收到了發票借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業務成本負數, 然后做發票的借庫存商品貸應付賬款借主營業務成本貸庫存商品。


Emily 追問
2019-11-04 15:02
郭老師 解答
2019-11-04 15:05
Emily 追問
2019-11-04 15:17
郭老師 解答
2019-11-04 15:19