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LSCAi
于2019-11-04 10:56 發布 ??4332次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-11-04 11:13
你好 屬于損益科目 登記企業發生的各項營業外支出, 比如借營業外支出貸銀行存款等 登記期末余額轉入本年利潤賬戶數,結轉后本賬戶無余額。
LSCAi 追問
2019-11-04 11:40
營業外支出是屬于費用類的嗎
meizi老師 解答
2019-11-04 11:49
你好 損益類科目 營業外收入,營業外支出屬于利得和損
2019-11-04 12:21
那費用和收入不是才轉入本年利潤嗎
2019-11-04 12:22
你好 營業外收支也要月末結轉到本年利潤 所有損益科目都要結轉
2019-11-04 13:04
收入 和費用不都是損益類的
2019-11-04 13:05
收入就是收益嗎? 費用就是損失嗎?
2019-11-04 13:08
你好 都是損益科目 你結轉本年利潤 全部月末要結轉到本年利潤的 你現在糾結的點是什么?
損益科目就是收入和費用嗎
2019-11-04 13:10
你好 https://lx.kuaizhang.com/account_recode/ 你可以去看看科目匯編 里面那些是成本類科目 那些是損益類科目 都了解下
2019-11-04 13:15
老師 費用類的不就包括成本
2019-11-04 13:16
這個網址在哪里打開
2019-11-04 13:22
你好 你在學堂官網 工具里面就有這個科目匯編的 我發給你 主要是給你看看科目分類 大概是怎么樣的 你可以多了解下 對應結轉的話 損益科目都要結轉到本年利潤就行了
2019-11-04 13:24
還有老師
2019-11-04 13:25
老師 職工福利費 和業務招待費 在企業里是怎么算 和怎么做 怎么報銷
2019-11-04 13:28
?
你好 按你實際業務來做賬 福利費和招待費都需要有發票來入賬 而且最好是有消費清單; 匯算有扣除比例 福利費不超過工資總額的14% 招待費不超過發生額的60%且不超過當年營業收入的千分之五;兩者取小值來扣除 超過部分全部調增處理
2019-11-04 13:31
那在單位上上記賬的時候是怎么記
2019-11-04 13:34
你好 福利費:借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費 借應付職工薪酬-福利費貸銀行存款 招待費:借管理費用-招待費或者銷售費用-招待費貸銀行存款等
2019-11-04 13:41
這個福利費和業務招待費都是年底的時候抵扣嗎
2019-11-04 13:43
你好 次年匯算會有扣除比例 現在發生了按實際正常做預繳企業所得稅 匯算超過部分調整處理就行了
2019-11-04 16:35
老師 現金流量表里的平衡是說哪里平衡
2019-11-04 16:36
這個表格
2019-11-04 16:41
你好 你說的應該是勾稽關系吧 :一現金流量表內部的勾稽關系⒈正表中按直接法列報的“經營活動產生的現金流量凈額”必須與補充資料中按間接法列報的“經營活動產生的現金流量凈額”相等;⒉正表中的“現金及現金等價物凈增加額”必須與補充資料中的“現金及現金等價物凈增加額”相等;⒊正表中“收到的增值稅銷項稅和退回的增值稅款”項目與“支付的增值稅款”項目之差必須與補充資料中“增值稅增加凈額(減:減少)”項目相等。二現金流量表與年末資產負債表之間的勾稽關系⒈現金流量表附注中的“遞延稅款貸項(減借項)”必須與年末資產負債表中遞延稅款貸項年末年初之差減遞延稅款借項年末年初之差的差相等;⒉在現金流量表的編制基礎不包括現金等價物的情況下,年末資產負債表中貨幣資金的年末年初之差必須與現金流量表正表的最末一行和補充資料中的最末一行相等;⒊在沒有發生壞帳轉銷和已轉銷的壞帳又收回的情況下,年末資產負債表中壞帳準備的年末數與年初數之差必須與現金流量表補充資料中的“計提的壞帳準備和轉銷的壞帳”項目相等;⒋在沒有發生固定資產處置、以固定資產投資等情況下,現金流量表補充資料中的“固定資產折舊”項目必須與資產負債表中累計折舊的年末數和年初數之差相等;⒌在沒有購入無形資產、無形資產處置和以無形資產投資等情況下,現金流量表補充資料中的“無形資產攤銷”項目必須與年末資產負債表中無形資產的年末數和年初數之差相等;⒍在沒有用存貨償還非經營性負債、沒有用存貨對外投資和用存貨交換固定資產、無形資產和其他長期資產的情況下,現金流量表補充資料中的“存貨的減少(減增加)”必須與資產負債表中存貨的年末與年初之差相等。 三現金流量表與年度利潤表之間的勾稽關系 現金流量表附注中的“凈利潤”和“投資損失(減收益)”項目必須與年度利潤表中的同名項目相等。
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老師營業外支出是什么科目 營業外支出的借方表示什么貸方又表示什么
答: 你好 屬于損益科目 登記企業發生的各項營業外支出, 比如借營業外支出貸銀行存款等 登記期末余額轉入本年利潤賬戶數,結轉后本賬戶無余額。
老師,營業外支出可在借方,也可在貸方嗎
答: 你好,正常情況下,營業外支出發生額只會計入借方的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
營業外支出,比如損失10元,我是記在營業外支出的借方還是貸方,如果是借方增加貸方減少,那不是應該是增加損失了嗎,
答: 你好,記在營業外支出的借方,表示發生了營業外支出
老師,一般營業外支出發生在借方,我現在要沖回一筆上期的營業外支出 是否能做到貸方\"營業外支出\"?實務中能沖嗎?
討論
老師你好,營業外支出手工賬記貸方還是借方
老師您好,請問對外捐贈的是服務。借:營業外支出 貸方是什么科目呢
營業外支出可以做到貸方嘛
老師,營業外支出可以做在貸方嗎
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2019-11-04 11:40
meizi老師 解答
2019-11-04 11:49
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2019-11-04 12:21
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2019-11-04 12:22
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2019-11-04 13:04
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2019-11-04 13:05
meizi老師 解答
2019-11-04 13:08
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2019-11-04 13:08
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2019-11-04 13:10
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2019-11-04 13:15
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2019-11-04 13:16
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2019-11-04 13:22
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2019-11-04 13:25
LSCAi 追問
2019-11-04 13:28
meizi老師 解答
2019-11-04 13:28
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2019-11-04 13:31
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2019-11-04 13:34
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2019-11-04 13:41
meizi老師 解答
2019-11-04 13:43
LSCAi 追問
2019-11-04 16:35
LSCAi 追問
2019-11-04 16:36
meizi老師 解答
2019-11-04 16:41