
老師我是給一個工程供貨的供應商,工程上都是先供貨,再對賬,要付款時才開發票,有時可能幾個月才開發票,這種賬務。我要怎么做呢?
答: 你好 理論的做法是:發貨了,確認收入,并申報納稅,開票后,沖減前期未開票收入,并申報 實務中,發貨后,先記備查賬,到開票時再作賬務處理
公司通過公戶給供應商付款后,對方不給開發票,付款時已經掛了預付,發票是拿不回來了,賬務該怎么處理呀?不能一直掛在預付上呀
答: 您好!不開發票的話,您先用收據計入。然后在做所得稅清繳的時候調整出來。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好!上月購買了一批雞蛋44000元,做了沒有拿到發票,又掛了應付賬款A供應商,實際這個雞蛋是在其他供應商買的,這月這個供應商開了發票給我們,公司把錢打到開發票的供應商那里,實際上月掛的賬要怎么沖掉
答: 借:原材料44000,貸:應付賬款~李子波

